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金沙棋牌游戏:引导企业完善财务内部控制机制建设

时间:2021/1/19 9:58:37   作者:   来源:   阅读:39   评论:0
内容摘要:加强会计信息质量控制。总结所有单位应当督促各级子公司严格遵守会计法律,企业会计准则和其他法规,认真搞好资产清单、检查交易等,巩固报告准备的基础上,并确保真实性,会计信息的准确性和完整性。一是引导企业全面梳理各级子公司的名录,在控制的基础上确定合并范围。二是统一集团内同行业、同类型...

加强会计信息质量控制。总结所有单位应当督促各级子公司严格遵守会计法律,企业会计准则和其他法规,认真搞好资产清单、检查交易等,巩固报告准备的基础上,并确保真实性,会计信息的准确性和完整性。一是引导企业全面梳理各级子公司的名录,在控制的基础上确定合并范围。二是统一集团内同行业、同类型、同行业的会计政策和会计估计。三是严格按照确认的原则和条件计量收入和结转成本,不允许通过虚构交易、循环交易等方法人为增加收入规模。


四是审慎使用重大会计政策和会计估计变动,规范公允价值计量、资产重分类和减值准备的计提或转回,严禁人为调整利润。五是全面落实新修订的会计准则,及时修订相关会计核算方法和财务管理制度,做好相关会计科目的转换和2021年开业数字的核实工作。六是认真组织检查审查工作,运用信息化技术,创新数据审查方法,开展企业户数、层次、树形结构、关键指标、相互核查关系等重点审查,有效提高统计数据质量。


各汇总单位应当充分利用国有资产和集体资产统计数据资源,发挥资产统计在促进管理改进、检验工作实效、管理和控制经营风险中的作用。一是认真分析公司发展的不足,客观评价公司的盈利能力,研究并提出提高质量和效率的措施,提升公司的管理能力。二是要全面评价民营企业减债、清债等工作的成效,确保工作成果经得起考验。三是认真调查金融衍生业务、交易业务、高风险新兴业务的潜在风险,引导企业完善财务内部控制机制建设,确保监管企业的风险得到控制。四是探索和利用大数据、云计算等新技术,充分挖掘数据价值,增强国有资产监管有效性。


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